安徽省宿州市第二中學(xué) 2023 年度單位決算
2024 年8月
目 錄
第一部分 安徽省宿州市第二中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安徽省宿州市第二中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育,是基礎(chǔ)教育最高階段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分,在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育,對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。
二、單位決算構(gòu)成
安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
1 | 安徽省宿州市第二中學(xué) |
收入支出決算總表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 13,177.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 36 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 37 | 0 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 38 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 2,200.00 | 五、教育支出 | 39 | 13,528.04 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 552.5 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 1,478.28 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 43 | 171.3 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 48 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 876.24 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 55 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 56 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 58 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 59 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 60 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 15,929.77 | 本年支出合計 | 61 | 16,053.87 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 124.1 | 結(jié)余分配 | 62 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0 |
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 16,053.87 | 總計 | 65 | 16,053.87 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
科目代碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
小計 | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
類? 、? 款? ?、 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 15,929.77 | 13,177.26 | 0 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0 | 0 | 552.5 | |
205 | 教育支出 | 13,403.95 | 10,861.44 | 0 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0 | 0 | 552.5 |
20502 | 普通教育 | 12,435.85 | 9,893.35 | 0 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0 | 0 | 552.5 |
2050204 | 高中教育 | 12,435.85 | 9,893.35 | 0 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0 | 0 | 552.5 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 968.09 | 968.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 968.09 | 968.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,478.28 | 1,478.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,309.46 | 1,309.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 872.97 | 872.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 436.49 | 436.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 116.53 | 116.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡撫恤 | 116.53 | 116.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20809 | 退役安置 | 52.29 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 52.29 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 876.24 | 666.24 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 876.24 | 666.24 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 723.03 | 513.03 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 153.21 | 153.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
類? 、? 款? ?、 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 16,053.87 | 13,425.03 | 2,628.84 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 13,528.04 | 10,899.21 | 2,628.84 | 0 | 0 | 0 | |
20502 | 普通教育 | 12,559.95 | 10,899.21 | 1,660.74 | 0 | 0 | 0 | |
2050204 | 高中教育 | 12,559.95 | 10,899.21 | 1,660.74 | 0 | 0 | 0 | |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 968.09 | 0 | 968.09 | 0 | 0 | 0 | |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 968.09 | 0 | 968.09 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,478.28 | 1,478.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,309.46 | 1,309.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 872.97 | 872.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 436.49 | 436.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 116.53 | 116.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 116.53 | 116.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20809 | 退役安置 | 52.29 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 52.29 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 876.24 | 876.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 876.24 | 876.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公積金 | 723.03 | 723.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 153.21 | 153.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 13,177.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 10,861.44 | 10,861.44 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 1,478.28 | 1,478.28 | 0 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 171.3 | 171.3 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 666.24 | 666.24 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 24 | 13,177.26 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0 | 本年支出合計 | 56 | 13,177.26 | 13,177.26 | 0 | 0 |
?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 28 | 0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 29 | 13,177.26 | 總計 | 58 | 13,177.26 | 13,177.26 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
13,177.26 | 10,548.43 | 2,628.84 | ||||
205 | 教育支出 | 10,861.44 | 8,232.61 | 2,628.84 | ||
20502 | 普通教育 | 9,893.35 | 8,232.61 | 1,660.74 | ||
2050204 | 高中教育 | 9,983.35 | 8,232.61 | 1,660.74 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 968.09 | 0 | 968.09 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 968.09 | 0 | 968.09 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,478.28 | 1,478.28 | 0 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,309.46 | 1,309.46 | 0 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 872.97 | 872.97 | 0 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 436.49 | 436.49 | 0 | ||
20808 | 撫恤 | 116.53 | 116.53 | 0 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 116.53 | 116.53 | 0 | ||
20809 | 退役安置 | 52.29 | 52.29 | 0 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 52.29 | 52.29 | 0 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 171.3 | 171.3 | 0 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 171.3 | 171.3 | 0 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 171.3 | 171.3 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 666.24 | 666.24 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 666.24 | 666.24 | 0 | ||
2210201 | 住房公積金 | 513.03 | 513.03 | 0 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 153.21 | 153.21 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 9,793.20 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 40.63 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0 |
30101 | 基本工資 | 1,105.55 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 135.75 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0 |
30103 | 獎金 | 1,703.38 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 160.97 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0 |
30107 | 績效工資 | 3,336.69 | 30205 | 水費(fèi) | 0 | 310 | 資本性支出 | 0 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 1,823.57 | 30206 | 電費(fèi) | 0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 309.31 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 131.97 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 1,078.18 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0 | 31008 | 物資儲備 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.82 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 714.6 | 30215 | 會議費(fèi) | 0 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 34.16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 417.66 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 116.53 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 14 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.18 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 1.3 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 37.95 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 0 | 31201 | 資本金注入 | 0 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0 |
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 0 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 2.5 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 130.95 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.01 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0 | |||
0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||||
0 | 39906 | 贈與 | 0 | |||||
0 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0 | |||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 10,507.80 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 40.63 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:安徽省宿州市第二中學(xué)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2023年度單位決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收入總計16053.87萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計16053.87萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年度相比,收、支總計各增加1336.81萬元,增長9.08%,主要原因:一是新增實驗中學(xué)合并人員收支;二是2023年度增人增資追加撥款。
二、收入決算情況說明
2023 年收入合計15929.77萬元,其中:財政撥款收入13177.26萬元,占82.72%;事業(yè)收入2200萬元,占13.81%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;其他收入552.50萬元,占3.47%。
三、支出決算情況說明
2023 年度支出合計16053.87萬元,其中:基本支出13425.03萬元,占83.62%;項目支出2628.84萬元,占16.38%;上繳上級支出0萬元,占0.00%;經(jīng)營支0萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財政撥款收入總計13177.26萬元 (含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計 13177.26 萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與 2022 年度財相比,財政撥款收、支總計各增加474.1萬元,增長3.73%, 主要原因:一是新增實驗中學(xué)合并人員收支;二是2023年度增人增資追加撥款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13177.26萬元,占本年支出的82.08%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加474.1萬元,增長3.73%。主要原因:一是新增實驗中學(xué)合并人員支出;二是2023年度增人增資追加撥款支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13177.26萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10861.44萬元,占82.43%;社會保障和就業(yè)支出(類)1478.28萬元,占11.22%;衛(wèi)生健康支出(類)支出171.3萬元,占1.30%; 住房保障支出(類 ) 666.24 萬元,占5.05%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9190.92萬元,支出決算為13177.26萬元,完成年初預(yù)算的143.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中財政追加人員經(jīng)費(fèi)支出;二是一次性考核績效年初預(yù)算沒有列支;三是2023年度增人增資追加撥款支出。其中:基本支出10548.43萬元,占80.05%;項目支出2628.84萬元,占19.95%。具體情況如下:
1 .教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項) 。 年初預(yù)算為6309.81萬元, 支出決算為9893.35萬元,完成年初預(yù)算的156.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度增人增資追加撥款及 年中財政追加人員經(jīng)費(fèi)支出。
2 .教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項) 。 年初預(yù)算為1000萬元,支出決算為968.09萬元,完成年初預(yù)算的96.81 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財政扣繳殘疾人就業(yè)保證金31.91萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。 年初預(yù)算為684.05萬元,支出決算為872.97萬元,完成年初預(yù)算的127.62%, 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員養(yǎng)老保險支出以及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。
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4 .社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項) 。 年初預(yù)算為342.02萬元,支出決算為436.49萬元,完成年初預(yù)算的127.62%, 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加新增人員職業(yè)年金支出以及職業(yè)年金基 數(shù)調(diào)整差額部分資金支出。
5 .社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為116.53萬元, 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2023年度共有6名離退休教師死亡。
6 .社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出 (項)。 年初預(yù)算為0萬元,支出決算為52.29萬元, 決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財政年中追加撥入2023年度退役軍人工資。
7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。 年初預(yù)算為188.8萬元,支出決算為171.3萬元,完成年初預(yù)算的90.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是財政代扣離休人員2023年度醫(yī)療統(tǒng)籌專項經(jīng)費(fèi)。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算為513.03萬元,支出決算為513.03萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。
年初預(yù)算為153.21萬元,支出決算為153.21萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度財政撥款基本支出10548.43萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)10507.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)40.63萬元,主要包括:勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
安徽省宿州市第二中學(xué) 沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
安徽省宿州市第二中學(xué) 沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位,按照財政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
(二)政府采購支出情況。
2023 年度,安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購支出總額1465.45萬元,其中:政府采購貨物支出1002.1萬元、政府采購服務(wù)支出463.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1465.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1465.45萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額1002.1萬元,占貨物支出金額的100.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額463.35萬元,占服務(wù)支出金額的100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛;單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
???(四)關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
1. 預(yù)算績效管理工作開展整體情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共4個(1、高中生均公用經(jīng)費(fèi)項目、2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項目、3、雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目、4雪楓校區(qū)項目資金(2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金))項目,涉及資金2570.05萬元,占項目預(yù)算總額的108.95%。從評價情況看 ,1、生均公用經(jīng)費(fèi)按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用,年初預(yù)算750萬元,實際執(zhí)行數(shù)749.82萬元,剛需壓縮0.18萬元。項目資金主要用于日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造等投入,以及按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)及黨員活動等支出,基本滿足教育教學(xué)需要,提升教師及黨員素質(zhì)。2、助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)項目,年初預(yù)算安排195.00萬元,實際執(zhí)行數(shù)438.14萬元,項目資金實施,有助于家庭困難的學(xué)生,順利完成學(xué)業(yè)。3、 雪楓校區(qū)設(shè)備購置 財政撥款項目資金,年初預(yù)算1000.00萬元,實際執(zhí)行數(shù)1000.00萬元,項目資金主要用于雪楓中學(xué)校區(qū)信息化設(shè)備采購項目、部分家具用具采購項目,空調(diào)采購項目,實驗室、功能室設(shè)備采購項目,音樂、美術(shù)、體育器材等設(shè)施設(shè)備采購、物業(yè)服務(wù)費(fèi)等,各項設(shè)備按計劃采購并投入使用,基本滿足教育教學(xué)需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學(xué)正常進(jìn)行,圓滿完成了建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施,均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標(biāo)。4、雪楓校區(qū)項目資金,為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金,項目資金414.00萬元,按照上年計劃安排2023年繼續(xù)使用。項目資金的使用保障了學(xué)校各項工作的正常開展,均取得較大成效。
組織對學(xué)校2023年度單位整體支出開展了績效自評,評價結(jié)果顯示, 財政預(yù)算安排項目資金2628.84萬元,主要用于保障學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)及校舍維修維護(hù)和教師及黨員培訓(xùn)等、資助家庭困難學(xué)生順利完成高中階段學(xué)業(yè)和用于雪楓校區(qū)的建設(shè),為實現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源,建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施,保證二中本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)活動正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 收學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)非稅收入用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出2200.00萬元,基本支出用于基本人員支出及學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)11530.09萬元。學(xué)校嚴(yán)格按照教育經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定,合理高效使用項目資金,使 校園環(huán)境優(yōu)美,教師及學(xué)生滿意度逐年提升, 圓滿完成了全年各項目標(biāo)任務(wù)。
2. 單位決算中項目績效自評結(jié)果。
安徽省宿州市第二中學(xué)在2023年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費(fèi)”項目績效自評結(jié)果。
生均公用經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.97分。全年預(yù)算數(shù)為750萬元,實際執(zhí)行數(shù)為749.82萬元,完成預(yù)算的99.97%。
項目績效目標(biāo)完成情況:1、按年初計劃完成日常公用開支、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購,保障教學(xué)正常有序開展;2、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn),提升教師素質(zhì);3、生均公用經(jīng)費(fèi)按計劃撥付使用。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是 項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠清晰,需進(jìn)一步完善項目績效目標(biāo)設(shè)置以及績效評價制度;二是項目執(zhí)行過程中責(zé)任主體劃分不清等問題。
下一步改進(jìn)措施: 一是 項目資金績效管理制度需進(jìn)一步完善,項目預(yù)算績效目標(biāo)要進(jìn)一步設(shè)置合理;二是要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,加強(qiáng)全過程跟蹤,落實主體責(zé)任,將績效管理與過程管理有機(jī)融合,提高預(yù)算資金使用效益。
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安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
(一 ) 項目概況。
2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)財政撥款項目資金,主要用于學(xué)校日常公用及校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用,年初預(yù)算資金750萬元,2023年度實際執(zhí)行生均公用經(jīng)費(fèi)項目資金749.82萬元。
(二)項目績效目標(biāo)。
績效目標(biāo)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度及預(yù)算執(zhí)行率等方面細(xì)化并完善指標(biāo),通過日常公用經(jīng)費(fèi)支出、校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購等方面支出開展項目績效評價,基本滿足校本部及雪楓校區(qū)教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員及部分學(xué)科教師專業(yè)培訓(xùn),提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
完善項目資金的管理機(jī)制,建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。同時為以后年度財政資金的專項資金投入提供參考。
績效評價對象和范圍:全體教師和全體黨員。
(二)績效評價工作過程。
本次績效評價,重點評價2023生均公用經(jīng)費(fèi)(含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費(fèi))項目資金的績效情況:
1 .根據(jù)上級文件要求,學(xué)校成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負(fù)責(zé)人,相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績效評價組工作成員,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績效項目的評價工作,并做好績效前期工作準(zhǔn)備和實施。主要包括:擬定部門項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式,設(shè)立績效評價指標(biāo)體系、出具績效評價工作報告等。
2 .由相關(guān)處室為項目單位,按照績效評價通知要求,填報績效項目自評申報表,報送相關(guān)資料信息,按照規(guī)定格式撰寫預(yù)算支出績效總結(jié)。
3 .學(xué)校績效評價工作小組對各相關(guān)項目單位提交的績效總結(jié)和相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析,綜合評議形成評價結(jié)論。
4 .學(xué)校績效評價工作小組檢查項目資金情況,通過聽取情況介紹、實地進(jìn)行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對照查證復(fù)核等方式,對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實,掌握第一手評價資料。通過檢查各項目資金支出明細(xì)賬目,查閱了相關(guān)的原始憑證,了解支出用途,核對了項目及其資料,按照項目資金管理辦法,嚴(yán)格執(zhí)行報賬制。加強(qiáng)資金的調(diào)度監(jiān)督管理,確保資金跟著項目走,項目跟著計劃走,各項目資金及時足額到位,未發(fā)現(xiàn)項目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對所有取得的資料進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)上出具評價報告。
在績效評價過程中,得到了項目單位相關(guān)處室和財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的支持配合。各項目負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場調(diào)查,對提出的問題及時回復(fù),積極支持學(xué)??冃гu價小組開展工作,使本次評價工作得以順利進(jìn)行。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
安徽省宿州市第二中學(xué)能按照項目計劃的要求支出項目資金,將資金及時并有效地用于項目建設(shè);并嚴(yán)格按項目計劃撥付、使用資金,嚴(yán)格按項目申請、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行,沒有擅自調(diào)項、擴(kuò)項和縮項,未擠占截留挪用項目資金,做到審批程序規(guī)范,資金支付合理、及時,較好的完成了年度計劃目標(biāo)。
2023 年度生均公用經(jīng)費(fèi)項目資金績效評價總分99.97分,評價等級為優(yōu)。
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四、績效評價指標(biāo)分析
由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年,校舍及附屬設(shè)施老化嚴(yán)重亟需維修,另外學(xué)校日常公用開支較大,學(xué)校自有資金無力完成,為保障教育教學(xué)工作順利進(jìn)行,根據(jù)上級文件要求設(shè)立本項目。
按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付使用,已順利完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按年初預(yù)算實施投入,基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn),提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)水平。
五、主要經(jīng)驗及做法
項目資金管理制度健全,執(zhí)行嚴(yán)格,支出程序規(guī)范,確保項目資金使用規(guī)范有效。
六、有關(guān)建議
建議財政進(jìn)一步加大普高教育經(jīng)費(fèi)投入,預(yù)算單位 提高預(yù)算編制質(zhì)量,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,加強(qiáng)全過程跟蹤管理,落實主體責(zé)任,將績效管理與過程管理有機(jī)融合,提高預(yù)算資金使用效益。
項目名稱 | 2023年度生均公用經(jīng)費(fèi)(含黨建培訓(xùn)) | ||||||||||
主管部門 | 宿州市教體局 | 實施單位 | 宿州二中 | ||||||||
資金情況 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | ||||||
(萬元) | 年度資金總額: | 750 | 749.82 | 10 | 99.97% | 9.97 | |||||
其中:本年財政撥款 | 750 | 749.82 | - | - | |||||||
其他資金 | - | - | |||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | |||||||||
目標(biāo)1:保障全校各項工作正常有序開展; | 目標(biāo)1:已完成保障全校各項工作正常有序開展; | ||||||||||
目標(biāo)2:按計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購,保障教學(xué)正常有序開展; | 目標(biāo)2:已完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購,保障教學(xué)正常有序開展; | ||||||||||
目標(biāo)3:按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn),提升教師素質(zhì); | 目標(biāo)3:已完成本年度教師培訓(xùn),提升教師素質(zhì); | ||||||||||
目表4:生均公用經(jīng)費(fèi)按計劃撥付使用。 | 目標(biāo)4:生均公用經(jīng)費(fèi)已按計劃撥付使用。? | ||||||||||
存在的問題:因我校新增一個雪楓校區(qū),各類支出增加,生均公用資金明顯不足。 | 整改的措施與建議:希望財政部門加大資金投入以保障學(xué)校的教育教學(xué)活動正常進(jìn)行。 | ||||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 評價得分說明 | |||
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:公辦高中生均撥款金額 | 10 | 生均不低于1000元 | 1000 | 10 | 持平 | ||||
指標(biāo)2:項目實際撥款金額 | 10 | 750萬元 | 749.82萬元 | 9.97 | 基本持平 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 | 10 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 | 按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度完成 | 10 | 持平 | |||||
指標(biāo)2:學(xué)校建設(shè)項目驗收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | ||||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目資金支出及時率 | 10 | 經(jīng)費(fèi)計劃撥付時間 | 經(jīng)費(fèi)計劃撥付時間 | 10 | 持平 | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目資金總金額 | 750萬元 | 749.82萬元 | 10 | 基本完成 | ||||||
效益指標(biāo)(30分) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 本項目無此指標(biāo) | |||||||||
指標(biāo) | |||||||||||
社會效益 | 指標(biāo)1:教師素質(zhì)提高對教育質(zhì)量的促進(jìn) | 10 | 促進(jìn)明顯 | 促進(jìn)明顯 | 10 | 持平 | |||||
指標(biāo) | 指標(biāo)2:項目保障公辦普通高中健康發(fā)展 | 5 | 保障明顯 | 保障明顯 | 5 | 持平 | |||||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1:繼續(xù)做好校園綠化美化工作 | 5 | 校園環(huán)境優(yōu)美 | 校園環(huán)境優(yōu)美 | 5 | 持平 | |||||
指標(biāo) | |||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1:提高資金使用效率,推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展 | 5 | 明顯提高 | 明顯提高 | 5 | 持平 | |||||
響指標(biāo) | 指標(biāo)2:資金投入持續(xù)提高學(xué)校升學(xué)率,知名度 | 5 | 顯著提升 | 顯著提升 | 5 | 持平 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)1:社會和教師滿意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | ||||
(10分) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2:家長和學(xué)生滿意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | ||||
總分 | 100 | 99.97 |
所有項目績效自評表詳見“附件:2023年度項目支出績效自評表”
? ? 宿州市第二中學(xué)績效自評項目清單 |
|
序號 |
項目名稱 |
1 |
生均公用經(jīng)費(fèi)項目 |
2 |
助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)項目 |
3 |
雪楓校區(qū)設(shè)備購置項目 |
4 |
雪楓校區(qū)項目資金(2022年結(jié)轉(zhuǎn)) |
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入: 指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入: 指 事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 六、其他收入: 指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收 入。
??? 七 、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2023年度項目支出績效自評表
項目名稱 | 2023年度生均公用經(jīng)費(fèi)(含黨建培訓(xùn)) | |||||||||
主管部門 | 宿州市教體局 | 實施單位 | 宿州二中 | |||||||
資金情況 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
(萬元) | 年度資金總額: | 750 | 749.82 | 10 | 99.97% | 9.97 | ||||
?其中:本年財政撥款 | 750 | 749.82 | - | - | ||||||
?????? 其他資金 | - | - | ||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
?目標(biāo)1:保障全校各項工作正常有序開展; | ?目標(biāo)1:已完成保障全校各項工作正常有序開展; | |||||||||
?目標(biāo)2:按計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購,保障教學(xué)正常有序開展; | ?目標(biāo)2:已完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購,保障教學(xué)正常有序開展; | |||||||||
?目標(biāo)3:按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn),提升教師素質(zhì);目表4:生均公用經(jīng)費(fèi)按計劃撥付使用。 | ?目標(biāo)3:已完成本年度教師培訓(xùn),提升教師素質(zhì); | |||||||||
?目標(biāo)4:生均公用經(jīng)費(fèi)已按計劃撥付使用。? | ||||||||||
存在的問題:因我校新增一個雪楓校區(qū),各類支出增加,生均公用資金明顯不足。 | 整改的措施與建議:希望財政部門加大資金投入以保障學(xué)校的教育教學(xué)活動正常進(jìn)行。 | |||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 評價得分說明 | ||
指標(biāo) | ||||||||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:公辦高中生均撥款金額 | 10 | 生均不低于1000元 | 1000 | 10 | 持平 | |||
出 | 指標(biāo)2:項目實際撥款金額 | 10 | 750萬元 | 749.82萬元 | 10 | 基本持平 | ||||
指 | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 | 10 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 | 按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度完成 | 10 | 持平 | |||
標(biāo) | 指標(biāo)2:學(xué)校建設(shè)項目驗收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | ||||
(50分) | ||||||||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目資金支出及時率 | 5 | 經(jīng)費(fèi)計劃撥付時間 | 經(jīng)費(fèi)計劃撥付時間 | 5 | 持平 | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目資金總金額 | 5 | 750萬元 | 749.82萬元 | 5 | 基本完成 | ||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 無 | ||||||||
益 | 指標(biāo) | |||||||||
指 | ||||||||||
標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1:教師素質(zhì)提高對教育質(zhì)量的促進(jìn) | 10 | 促進(jìn)明顯 | 促進(jìn)明顯 | 10 | 持平 | |||
(30分) | 指標(biāo) | 指標(biāo)2:項目保障公辦普通高中健康發(fā)展 | 5 | 保障明顯 | 保障明顯 | 5 | 持平 | |||
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1:繼續(xù)做好校園綠化美化工作 | 5 | 校園環(huán)境優(yōu)美 | 校園環(huán)境優(yōu)美 | 5 | 持平 | ||||
指標(biāo) | ||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1:提高資金使用效率,推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展 | 5 | 明顯提高 | 明顯提高 | 5 | 持平 | ||||
響指標(biāo) | 指標(biāo)2:資金投入持續(xù)提高學(xué)校升學(xué)率,知名度 | 5 | 顯著提升 | 顯著提升 | 5 | 持平 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)1:社會和教師滿意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
(10分) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2:家長和學(xué)生滿意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
總分 | 100 | 99.97 |
項目名稱 | 助學(xué)金市級配套 | |||||||||
主管部門 | 宿州市教體局 | 實施單位 | 宿州二中 | |||||||
資金情況 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
(萬元) | 年度資金總額: | 195 | 533.474 | 10 | 273.51% | 10 | ||||
?其中:本年財政撥款 | 195 | 438.14 | - | 224.68% | - | |||||
?????? 其他資金 | 30 | - | - | |||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
?目標(biāo)1:資助家庭困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) | ?目標(biāo)1:已完成本年度資助家庭困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)的目標(biāo) | |||||||||
?目標(biāo)2:為國家培養(yǎng)高素質(zhì)的人才 | ?目標(biāo)2:已完成為國家培養(yǎng)高素質(zhì)的人才的目標(biāo) | |||||||||
?目標(biāo)3:培養(yǎng)學(xué)生的愛國情懷?????????????????????????????????????? | ?目標(biāo)3:已完成培養(yǎng)學(xué)生的愛國情懷的目標(biāo)?????????????????????????????????????? | |||||||||
存在的問題:仍有一部分家庭困難學(xué)生沒有得到資助 | 整改的措施與建議:希望增加對家庭困難學(xué)生的資助 | |||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 評價得分說明 | ||
指標(biāo) | ||||||||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:受助學(xué)生人數(shù) | 10 | 應(yīng)助盡助 | 3740人次 | 10 | 持平 | |||
出 | 指標(biāo)2:減免學(xué)費(fèi)人數(shù) | 應(yīng)免盡免 | 778人次 | |||||||
指 | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:助學(xué)金支出合規(guī)性 | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |||
標(biāo) | 指標(biāo)2:資助的貧困資格符合率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | ||||
(50分) | ||||||||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:春季資助時間 | 5 | 6月份前 | 6月份前 | 5 | 持平 | ||||
指標(biāo)2:秋季資助時間 | 5 | 12月份前 | ? 12月份前 | 5 | 持平 | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:資助項目總金額 | 10 | 195萬元 | 438.14萬元 | 10 | 超額 | ||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 此項目無此指標(biāo) | ||||||||
益 | 指標(biāo) | |||||||||
指 | ||||||||||
標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1:資助受助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè) | 10 | 程度較高 | 程度較高 | 10 | 持平 | |||
(30分) | 指標(biāo) | 指標(biāo)2:減輕受益學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) | 10 | 程度較高 | 程度較高 | 10 | 持平 | |||
生態(tài)效益 | 此項目無此指標(biāo) | |||||||||
指標(biāo) | ||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1:為受益學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供保障。 | 5 | 順利完成 | 已完成 | 5 | 持平 | ||||
響指標(biāo) | 指標(biāo)2:持續(xù)為國家培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才 | 5 | 持續(xù)培養(yǎng) | 持續(xù)培養(yǎng) | 5 | 持平 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)1:社會對資助知曉及滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
(10分) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2:家長和學(xué)生滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
總分 | 100 | 100 |
項目名稱 | 雪楓校區(qū)設(shè)備購置 | |||||||||
主管部門 | 宿州市教體局 | 實施單位 | 宿州二中 | |||||||
資金情況 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
(萬元) | 年度資金總額: | 1000 | 968.09 | 10 | 96.81% | 9.68 | ||||
?其中:本年財政撥款 | 1000 | 968.09 | - | 96.81% | - | |||||
?????? 其他資金 | - | - | ||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
目標(biāo)1:滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要,保證教育教學(xué)活動正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2:建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3:均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。 | 目標(biāo)1:已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要,保證了教育教學(xué)活動正常進(jìn)行???????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)2:已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3:已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。 | |||||||||
存在的問題:雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中,各方面的設(shè)備購置資金缺口還很大。 | 整改的措施與建議:希望財政部門繼續(xù)增加對雪楓校區(qū)的財政投入,建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。 | |||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 評價得分說明 | ||
指標(biāo) | ||||||||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目年計劃進(jìn)度 | 10 | 1000萬元 | 968.09萬元 | 10 | 實際完成1000萬元,31.91萬元?dú)埣踩吮WC金由財政直接在此項目扣除 | |||
出 | ||||||||||
指 | 質(zhì)量指標(biāo) | ?指標(biāo)1:設(shè)備驗收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |||
標(biāo) | 指標(biāo)2:建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)設(shè)施 | 10 | 明顯提升 | 明顯提升 | 10 | 持平 | ||||
(50分) | ||||||||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:設(shè)備采購?fù)瓿蓵r間 | 10 | 按計劃執(zhí)行 | 已按計劃完成 | 10 | 持平 | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:設(shè)備購置及服務(wù)支出金額 | 10 | 1000萬元 | 968.09萬元 | 10 | 持平 | ||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 本項目無此指標(biāo) | ||||||||
益 | 指標(biāo) | |||||||||
指 | ||||||||||
標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1:提高辦學(xué)條件,為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源 | 10 | 程度較高 | 程度較高 | 10 | 持平 | |||
(30分) | 指標(biāo) | |||||||||
生態(tài)效益 | 本項目無此指標(biāo) | |||||||||
指標(biāo) | ||||||||||
可持續(xù)影 | ?指標(biāo)1:提升學(xué)校知名及贊譽(yù)度 | 10 | 明顯提高 | 明顯提高 | 10 | 持平 | ||||
響指標(biāo) | 指標(biāo)2:建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施,持續(xù)全面提升教育教學(xué)成果 | 10 | 顯著提升 | 顯著提升 | 10 | 持平 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)1:學(xué)生和家長滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
(10分) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2:社會滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
總分 | 100 | 99.68 |
項目名稱 | 雪楓校區(qū)項目資金(2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金) | |||||||||
主管部門 | 宿州市教體局 | 實施單位 | 宿州二中 | |||||||
資金情況 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
(萬元) | 年度資金總額: | 414 | 414 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
?其中:本年財政撥款 | 414 | 414 | - | 100.00% | - | |||||
?????? 其他資金 | - | - | ||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
目標(biāo)1:滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要,保證教育教學(xué)活動正常進(jìn)行??????? 目標(biāo)2:建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3:均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。 | 目標(biāo)1:已完成雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要,保證了教育教學(xué)活動正常進(jìn)行???????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)2:已完成建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。????????????????????????????? 目標(biāo)3:已完成均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源目標(biāo)。 | |||||||||
存在的問題:雪楓校區(qū)目前仍處在建設(shè)當(dāng)中,各方面的設(shè)備購置資金缺口還很大。 | 整改的措施與建議:希望財政部門繼續(xù)增加對雪楓校區(qū)的財政投入,建立高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的皖北名校。 | |||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 評價得分說明 | ||
指標(biāo) | ||||||||||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目計劃執(zhí)行資金數(shù)額 | 10 | 414萬元 | 414萬元 | 10 | 超額 | |||
出 | ||||||||||
指 | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:設(shè)備驗收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 持平 | |||
標(biāo) | 指標(biāo)2:物業(yè)公司服務(wù)能力 | 10 | 明顯提升 | 明顯提升 | 10 | 持平 | ||||
(50分) | ||||||||||
時效指標(biāo) | 指標(biāo)1:設(shè)備及服務(wù)采購?fù)瓿蓵r間 | 10 | 按計劃執(zhí)行 | 已按計劃完成 | 10 | 持平 | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:項目實施總成本 | 10 | 414 | 414 | 10 | 持平 | ||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 本項目無此指標(biāo) | ||||||||
益 | 指標(biāo) | |||||||||
指 | ||||||||||
標(biāo) | 社會效益 | 指標(biāo)1:提高辦學(xué)條件,為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源 | 10 | 程度較高 | 程度較高 | 10 | 持平 | |||
(30分) | 指標(biāo) | |||||||||
生態(tài)效益 | 本項目無此指標(biāo) | |||||||||
指標(biāo) | ||||||||||
可持續(xù)影 | 指標(biāo)1:提升學(xué)校知名度 | 10 | 明顯提高 | 明顯提高 | 10 | 持平 | ||||
響指標(biāo) | 指標(biāo)2:建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施,持續(xù)全面提升教學(xué)成果 | 10 | 顯著提升 | 顯著提升 | 10 | 持平 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)1:學(xué)生和家長滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
(10分) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)2:社會滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | 持平 | |||
總分 | 100 | 100 |
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